10月28日晚間,領益智造發布2022年三季報。2022年第三季度,公司實現營業收入98.64億元,較上年同期增長11.00%,前三季度實現營業收入246.69億元,較上年同期增長14.06%;第三季度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤9.31億元,較上年同期增長16.15%,前三季度實現13.98億元,較上年同期增長36.38%。公司前三季度扣非凈利潤增長高于營業收入增長情況,整體盈利能力顯著提升。
現金流同比增長280.18%,主要經營指標向好
在消費電子行業目前處于較為困難的情況下,領益智造仍然取得了收入和扣非凈利潤的正增長,主要經營指標優于行業公司。
據三季報數據顯示,報告期內公司現金流充裕,前三季度經營活動產生的現金流量凈額為23.50億元,同比增長達280.18%;公司毛利率持續向好,第三季度公司毛利率為22.17%,高于2021年同期1.78個百分點,前三季度毛利率為19.74%,高于2021年同期2.46個百分點;公司償債能力穩定,截至第三季度末資產負債率為55.86%,2021年同期為54.56%。
推出員工持股計劃,穩住收入增長目標
公開資料顯示,領益智造是全球領先的精密制造平臺,為全球客戶提供“一站式”的智能制造服務及解決方案。公司的主要業務同時覆蓋了材料、精密功能件及結構件、模組和精品組裝業務全產業鏈,產品廣泛應用于消費電子、新能源汽車、清潔能源等領域。
今年8月,為配合公司中長期發展戰略規劃,建立和完善員工、股東的利益共享機制,將業績目標與長期激勵緊密結合,領益智造推出了員工持股計劃。據《廣東領益智造股份有限公司2022年員工持股計劃(草案)》顯示,參與本次員工持股計劃的總人數為不超過530人。本員工持股計劃受讓公司回購股票的價格為2.36元/股,不低于公司回購股份均價(4.72元/股)的50%。本計劃考核年度為2022-2024年三個會計年度,每個會計年度考核一次。公司業績考核目標為:2022年度營業收入比2021年度營業收入增長不低于10%;2023年度營業收入比2021年度營業收入增長不低于21%;2024年度營業收入比2021年度營業收入增長不低于33%。
發揮平臺化優勢,新能源成第二成長極
根據國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》、《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》,工信部、發改委、生態環境部聯合印發的《工業領域碳達峰實施方案》等文件,明確到2030年、2035年,新能源汽車滲透率將分別提升至40%、50%以上。今年10月,乘聯會公布的全國乘用車市場數據顯示,9月新能源汽車零售滲透率首次突破30%大關達到31.8%,較2021年9月的滲透率提升11個百分點。國內動力電池的發展與新能源汽車產業的發展高度契合,新能源汽車市場爆發式增長的潛力將繼續推動電池需求的增長。
領益智造緊抓行業發展機遇,充分運用自身在精密制造領域沉淀的自動化生產、產能規模、質量管控以及全產業鏈一站式服務等優勢,積極籌劃和布局新能源汽車等新產能。目前,公司在汽車行業主要以服務國內的頭部動力電池企業為主,主要產品包括動力電池電芯結構件、鋁殼、蓋板、轉接片和軟連接等,已在錦泰、湖州、蘇州、溧陽、福鼎等地建立多個生產基地。據此前公告披露,2022年上半年公司汽車產品實現營業收入4.13億,同比增長296.75%。新能源汽車業務的順利推進,使得公司的平臺化戰略進一步深化,第二增長曲線開始顯現。
此外,公司積極開拓并關注清潔能源等行業新市場。為發揮自身在金屬元器件和模組元器件的制造能力,領益智造不斷增加光伏方面的投入。據介紹,公司已通過海外生產基地向國際領先的清潔能源領域客戶銷售微光伏逆變器產品。此款產品可以幫助實現在每個面板上將直流電直接轉換為交流電,結合產品自身的能源系統,就可以僅靠太陽能光伏提供電力,改變了傳統需要電池儲能再轉換的游戲規則,且市場價格更具優勢。
領益智造表示,公司將會繼續圍繞既定的經營計劃,持續提高加工技術、加工精度及組裝能力,以精密功能件為主心骨業務,不斷向上游材料領域和下游模組及組裝產品繼續延伸,集中資源不斷優化公司產品結構,在聚焦主營業務的同時,時刻關注宏觀及行業變化,積極布局新能源汽車及清潔能源等高增速業務。